快三和值计算方法

2019年6月26日 星期三

快三和值计算方法交通管理局2019年部门预算信息公开


第一部分  部门概况

主要职能:快三和值计算方法交通管理局负责全州道路交通安全管理和公路巡逻工作;指导全州道路交通安全宣传教育、交通指挥、交通秩序维护、交通事故调查处理以及车辆检验合格标志的核发、驾驶员考试与发证监督工作;参与拟定全州道路建设和交通安全设施规划;核发机动车辆牌证和车辆定型鉴定等专项工作;负责全州交警装备和交警专项经费管理。

机构情况:快三和值计算方法交通管理局是快三和值计算方法的二级单位,包括快三和值计算方法交通管理局、和恩施州机动车服务中心(事业单位)两个机构。交通管理局机关内设办公室、政宣科、秩序科(加挂事故处理科牌子)、公路巡逻直属大队、车辆管理所、法制监督科。

人员情况:共有编制数161名,其中:行政编制66名,事业编制95名(上编不占编人员70名,自收自支编制25名),退休人员21人。

第二部分  2019年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算"三公"经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支预算总表

 七、部门收入预算总表

 八、部门支出预算总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支总体情况说明

2019年部门预算总收入为3470.00万元,全部为财政拨款;预算总支出3470.00万元,其中:基本支出1434.00万元,项目支出2036.00万元。基本支出1434.00万元中“工资福利支出”1228.53万元,“对个人和家庭的补助支出”26.01万元,“商品和服务支出”179.45万元;项目支出2036.00万元中“交通管理保障”518.13万元,“春运经费”90.00万元,“自费编制人员经费”500.00万元,“交通秩序管理”178.57万元,“党建、综治、文明创建、老干等目标责任”20.00万元,“车辆、驾驶人管理”564.00万元,“政府购买服务--安全服务”25.80万元,“政府购买服务--餐饮服务”39.50万元,“信息化建设”100.00万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

1、2019年收入总体情况

2019年部门预算总收入为3470.00万元,全部为财政拨款,比2018年执行数减少905.41万元,减少原因为:2018年州高警支队财务未独立,预算未独立编制,2019年高警支队财务独立,预算独立编制。

2、2019年收入结构情况

公共安全支出(类)支出为3243.32万元,社会保障和就业(类)支出为77.03万元,卫生健康(类)支出为39.77万元,社会保障(类)支出为109.88万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年部门预算总支出为3470.00万元,其中:“基本支出”1434.00万元,“项目支出”2036.00万元。“基本支出”中“工资福利支出”1228.53万元,“对个人和家庭的补助支出”26.02万元,“商品和服务支出”179.45万元。与2018年执行数相比减少了890.82万元,其减少原因为:2019年高警支队成立独立法人单位,财务独立,预算独立。

四、2019年财政拨款收支总体预算情况说明

本单位2019年财政拨款收入预算金额为3470.00万元,比2018年执行数减少905.41万元,减少原因为:2018年州高警支队财务未独立,预算未独立编制,2019年高警支队财务独立,预算独立编制。2019年财政拨款支出预算金额为3470.00万元,比2018年执行数减少890.82万元,其减少原因为:2019年高警支队成立独立法人单位,财务独立,预算独立。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

1、总体规模情况

本单位2019年财政拨款收入预算金额为3470.00万元,财政拨款支出预算金额为3470.00万元。

2、一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

公共安全支出(类)支出为3243.32万元,占总支出的93.50%,社会保障和就业(类)支出为77.03万元,占总支出的2.25%,卫生健康(类)支出为39.77万元,占总支出的1.15%社会保障(类)支出为109.88万元,占总支出的3.10%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

2019年预算数为3243.32万元,比2018年执行数减少816.65万元,减少原因为:2019年高警支队独立,不在本单位核算。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算数为73.65万元,比2018年执行数减少44.45万元,减少原因为:2019年高警支队独立,不在本单位核算。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2019年预算数为3.38万元,比2018年执行数增加3.38万元,增加原因为:2019年退休人员增加。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2019年预算数为39.77万元,比2018年执行数减少23.28万元,减少原因为:2019年高警支队独立,不在本单位核算。

(5)社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019年预算数为109.88万元,比2018年执行数减少9.83万元,减少原因为:2019年高警支队独立,不在本单位核算。

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出1434.00万元,其中:

人员经费1254.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.45万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算。

八、2019年“三公经费”及“会议费”预算情况说明

本单位2019年“三公经费”预算金额共计60.00万元,其中“公务用车运行维护费”共计53.00万元,“公务接待费”共计7.00万元,较2018年“三公经费”预算金额减少39.00万元,减少原因一为厉行节约,二为高警支队财务独立;2019年部门预算“会议费”金额为6.00万元,较2018年部门预算“会议费”减少4.00万元。

九、其他重要事项说明

1、2019年机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费预算金额为179.45万元,2018年本单位运行经费预算金额为227.97万元,2019年运行经费减少原因是:高警支队独立。

2、2019年政府采购及政府购买服务情况说明

2019年本单位政府采购预算金额为862.86万元,向政府购买服务预算金额为65.30万元。

3、国有资产占用使用情况

本单位固定资产总额共计4616.69万元,其中“房屋及构筑物”其计347.15万元,“专用设备”共计618.59万元,“通用设备”共计3366.54万元,“图书档案”共计1.17万元,“家具用具动植物”共计283.24万元

4、绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款2036.00万元。

第四部分  名词解释

一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)反映公安行政单位的基本支出。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。